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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-01</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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      <oggetto>Fattura n.145/FEC per acquisto attrezzature  A1- Fesr06-Por Campania 2012-102- ID1032513</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n.4 /FESW del 3.6.2015  -A1-FESR06-POR CAMPANIA 2012-127</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n.146/FEC per acquisto attrezzature  A1- Fesr06-Por Campania 2012-127 ID.1038177</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.439/CV DEL 30.12.2014 E-1-FESR- PON- 2014-N.393 ---  P95 - LOTTO N. 1 -   - SCUOLA: FORMAZIONE DELLE COMPETENZE  VIA WEB.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.440/CV DEL 30.12.2014 E-1-FESR-PON-2014-- N. 393 - LOTTO N. 2  LA SCUOLA NELL'ERA DIGITAL.</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n.11/0005699 del 30.11.2015 per spese di pulizia mese di novembre 2015</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n.11/156 del 9.2.2015  per spese di pulizia mese di gennaio 2015</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n.11/0002984 del 23.06.2015 per lavori "Scuole Belle"Sc.Media Ungaretti</oggetto>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fattura n.540 del 27.10.2014 per acquisto registri  </oggetto>
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          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>457.50</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fattura n.150728040 del 02.03.2015 per canone adsl sc.primaria bim.marzo/aprile</oggetto>
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          <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fatture n.297/b  del 04.12.2015 per gruppi di continuità </oggetto>
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          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>517.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n.151309886 del 04.05.2015  per canone adsl maggio-giugno</oggetto>
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          <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fattura n.1E del 18.06.2015 per acquisto materiale vario per piccola manutenzione </oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>302.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.8 del 07.10.2015 per lavori di smontaggio apparecchiature e bonofica impianti inutilizzati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRTFDL54E08B905S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTORA FILADELFO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRTFDL54E08B905S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTORA FILADELFO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.PAE0002751 DEL 28.02.2015 CANONE ADSL SC.PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z10130199C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.3-2015 x spettacolo teatrale Happy days del 9.2.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRALE SHOW LIVE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04882340658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRALE SHOW LIVE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>872.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>872.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.30-15 del 20.11.2015 per noleggio n.3 autobus visita guidata teatro Nostos Aversa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C131C272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.215P del 17.04.2015 per viaggio di istruzione Classi 3^ Sc.Sec. di primo grado Friuli-Slovenia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258011210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELINO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01258011210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELINO S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16943.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16943.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1E0D73B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.8715018335 del 18.02.2015 Spese postali mese di settembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDIT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDIT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2011093C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2 del 29.12.2014 per materiale pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231237E20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.229 del 19.12.2014 per acquisto materiale facile consumo Progetto C1 PON FSE 2013-2656</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534940612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PUNTO SETTE DI R. CARBONE & C.S.N.C]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534940612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PUNTO SETTE DI R. CARBONE & C.S.N.C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>348.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z240EEE3A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento n.107 biglietti di ingresso spettacolo teatrale L'albero di Pinocchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06461520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06461520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>749.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>749.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2715F8130</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.152351383 del 2.9.2015 per canone ADSL  mese di settembre/ottobre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z291697FC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.V3-17647 del 22.10.2015 per acquisto materiale facile consumo progetto Ceramicando </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Didattico BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Didattico BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A1456C06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.10 del 29.04.2015 per n.121 ingressi 30.04.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07513881214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO ZOO DI NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07513881214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO ZOO DI NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>907.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>907.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B13DAEC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.52/e del 28.04.2015 per visita guidata Napoli del potere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03892670658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPARKSRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03892670658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPARKSRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D16F2128</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.345-15 del 17.11.2015 per acquisto libri Concorso " La pagina che non c'era" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04351591211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA UBIK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04351591211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA UBIK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura N.20154E06966  del 25.2.2015 CANONE ANNUALE WEB SCRUTINIO 10 E LODE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>913.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>913.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatture n.296/b  del 04.12.2015 per gruppi di continuità </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.18/15 per acquisto tavolo e sedie riunioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CO.AR</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01236991210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.AR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.7/e del 2.9.2015 per riparazione e sostituzione pezzi usurati fotocopiatrice infotec </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310EF3599</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento n.100 quote per ingresso Solfatara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VULCANO SOLFATARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01827200633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VULCANO SOLFATARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3B12D25AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.439E del 22.01.2015 per rinnovo assistenza software anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>775.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z43131BB4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.336 del 11.02.2015 Pagamento n.35 quote iscrizione  Kangourou della matematica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSNGL49D29F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSNGL49D29F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.4678 del 30.04.2014 per spese di pulizia mese di aprile 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68983.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68983.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4813DEF73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.150211622 del 02.01.2015 per canone ADSL sc.primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4815F7388</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.PAE0025101 del 31.08.2015 per canone ADSL SETTEMBRE/OTTOBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4913060DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.18 del 13.02.2015 per noleggio bus Teatro Sannazaro Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03983520614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SALIDA VIAGGI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03983520614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SALIDA VIAGGI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5512BOB5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.35 del 12.01.2015 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>762.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z56156DD2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.PAE0017862  del 30.06.2015 Canone Adsl sc.MEDIA luglio-agosto 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z561766F2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.PAE0033683 del 31.10.2015 per canone ADSL  SC.Media</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. ELNA000008 DEL20.04.2015 per acquisto toner e materiale ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01534940612</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01534940612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[PUNTO SETTE DI R. CARBONE & C.S.N.C]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>491.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>491.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.5380 del 23.10.2015 per acquisto materiale facile consumo sc.infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>875.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>875.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.25/b  del 03/04/2015  per ampliamento funzioni sito web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.6708 del 30.11.2015 per acquisto materiale facile consumo classi 3^ e 5^</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z68144E0D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.10/7 del 27.04.2015 Pacchetto volo a.r. + sistemazione alberghiera finalisti concorso Asso della grammatica Catania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05113830870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADA VIAGGI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05113830870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRADA VIAGGI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1564.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1564.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6917400CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto libri per concorso alunni </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02994740617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACIFICO LIBRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02994740617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACIFICO LIBRI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.769 del 20.04.2015 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>701.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>701.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C177C277</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.32/15 del 09.12.2015 per noleggio n.3 autobus visita guidata Uffizi di Casal di Principe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z711659391</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.262/b per acquisto software Cyndi + canone annuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z721659AB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.298/b  del 04.12.2015 per collegamenti rete lan </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z731533AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.6/e del 9.7.2015 riparazione stampante samsung</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>568.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>568.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7710E09A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1 del 14.01.2015 per acquisto plastificatrice e fogli. NETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02519110619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOPY SAS DI RAFFAELE IOVENE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02519110619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOPY SAS DI RAFFAELE IOVENE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C1118639</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.50/14 del 30.12.2014 per certificazioni eipass Progetto Pon C1-FSE 2013-2656 Patentino informatico 2  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04244671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EINSTEINWEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04244671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EINSTEINWEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1749.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1749.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z82164FA4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fatturan.9 del 01.10.2015 per acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2663 del 27.10.2015 per rinnovo abbonamento Notizie della scuola + Esperienze Amministrative</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.151839349 del 02.07.2015 Canone Adsl sc.primaria luglio-agosto 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tiscali Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8A1166927</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.3  del 29.12.2014 per acquisto materiale pubblicitario Progetto C1 PON FSE 2013-2656</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1799.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1799.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A177C3B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.33/15 del 10.12.2015 per noleggio n.1 autobus visita guidata Concorso libriamoci Soccavo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E1456B86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.9 del 29.04.2015 per n.89 ingressi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07513881214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO ZOO DI NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07513881214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO ZOO DI NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>667.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9014AECFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1/e del 26.05.2015 contratto assistenza anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9317E4016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.35/15 del 22.12.2015 per noleggio autobus Reggia di Caserta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9813DB3A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.PAE0009787 DEL 31.12.2014 PER CANONE ADSL PLESSO SECONDARIA PRIMO GRADO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5162C336</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Registrazione dominio sito web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA61440251</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2365E DE 23.04.2015 PER ACQUISTO SOFTWARE CONTABILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71440296</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  n.57/PA del 05.06.2015  per riparazione n.4 notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9166EC19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.06PA del 27.10.2015 per materiale pubblicitario manifestazione scolastica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1453D6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura  N.315 del  22.05.2015 Servizio ospitalita' concorso presso Bocconi Miilano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226220432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI DI SAN FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00226220432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI DI SAN FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC1305E21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.19/15 del 09.06.2015 per noleggio autobus visite guidate Pietraroja-orto botanico e Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7654.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.PA15/2015 del 30.04.2015 per acquisto biglietti treno A/R  concorso Giochi matematici presso la Bocconi di Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01513420610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKOTOUR DI COMEN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01513420610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAKOTOUR DI COMEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>542.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>542.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2/e del 26.05.2015 riparazione COPIATRICE SHARP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>292.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.PAE0010474 del 30.04.2015  per canone adsl maggio-giugno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2 dell'11.11.2015 per acquisto materiale   piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02341650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.183 del 05.02.2015 Pagamento n.42 quote iscrizione  Kangourou Inglese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSNGL49D29F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSNGL49D29F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2015002064 del 14.04.2014 Polizza FW/2014/00526 ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03436910966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03436910966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7030.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7030.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE17379DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.E51 del 25.11.2015 per acquisto paraspigoli palestra e ghiaccio sintetico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07837430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTINO SPORT S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07837430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEFANTINO SPORT S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>484.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>484.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento n.100 quote per ingresso scavi di Ercolano - Mav - Ville vesuviane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE C.I.V.E.S - MAV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE C.I.V.E.S - MAV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC311185C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.49/14 del 17.12.2014 per certificazioni eipass Progetto Pon C1-FSE 2013-2656 Patentino informatico1  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04244671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EINSTEINWEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04244671212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EINSTEINWEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC413060AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.19 del 13.02.2015 per noleggio bus Teatro Metropolitan Aversa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03983520614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SALIDA VIAGGI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03983520614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SALIDA VIAGGI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC712D26F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.438E del 20.01.2015 per  assistenza trasparenza AVCP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC814AED62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.3/e del 26.05.2015 riparazione COPIATRICE infotec</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC915006A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.94/PA  del 4.8.2015  per intervento tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1469C7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.10 A del 08.05.2015 per n.100  biglietti di ingresso orto botanico </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06461520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06461520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>636.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento n.100 quote per ingresso scavi di Ercolano - Mav - Ville vesuviane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE C.I.V.E.S - MAV</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE C.I.V.E.S - MAV</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.299/b  del 04.12.2015 per dvr video sorveglianza </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.263/b del 23.11.2015 attivazione gestione digitale dei documenti + canone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.313/b del 9/7/2015 per acquisto materiale esami di stato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.4/e del 27.05.2015 riparazione Lanier</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z111J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA16F3550</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.27/15  del 05.11.2015 per noleggio autobus Città della scienza 30.10.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.248/b del 10.11.2015 per acquisto software Nuvola-Registro elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2015002346 del 25.05.2015 polizza FW/2014/00251 Proroga mese di gennaio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03436910966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03436910966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTESCUOLA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>572.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDE141DAB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.6 del 9.04.2015 per 120 quote spettacolo teatrale Peter Pan </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06461520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06461520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.295/b del 04.12.2015 per PC MSI ADORA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791401218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE2164EBF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2614/2015 del 19.10.2015 per acquisto materiale igienico e di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE313DAE5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.51/e del 20.04.2015 per visita guidata Ercolano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03892670658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPARKSRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03892670658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPARKSRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1147.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE816F3625</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO P.A.I.S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE9161FDD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.399/b del 25.09.2015 per acquisto registri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n.20154E36052 del  15.10.2015 per acquisto bandiere</oggetto>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n.4 del 30.12.2014 per materiale pubblicitario PON C2 FSE 2013-576</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2015-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n.ELNA000087 del17.09.2015 per acquisto cancelleria uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF91312E27</cig>
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        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n.37/b del 10.04.2015 per ripristino funzionalità pc e rete lan</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZOO1737A9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n.11/E del 25.11.2015 per riparazione Infotec</oggetto>
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          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>491.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>491.00</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
