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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-26</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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      <oggetto>Fattura n.11/6214 del 31.12.2016 per spese di pulizia mese di dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N.11/704 DEL 28.02.2017 PER SPESE DI PULIZIA MESE DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fattura n295/02  del 31.10.2017 per spese di pulizia mese di ottobre</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n.11/pa del 16.05.2017 per ingresso discenti visita guidata 16.05.2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>502.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fattura n.1349 del10.04.2017 per rinnovo abbonamento Notizie della scuola e Esperienze amministrative 2016/17</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fattura n.20/e del 24.11.2017 acquisto toner samsung</oggetto>
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      <oggetto>Rinnovo abbonamento Notizie della scuola 2017-18</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fattura n.6/e del 30.03.2017 per acquisto toner</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>313.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fattura n.19/e del10.11.2017 per acquisto toner</oggetto>
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          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fattura n.2e del 20.06.2017 per acquisto materiale facile consumo manifestazione  finale scuola infanzia </oggetto>
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          <ragioneSociale>IDEA 2000 DI  CICATIELLO BRUNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267620611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA 2000 DI  CICATIELLO BRUNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>108.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n.v3-25194  del 17.11.2017 per materiale facile consumo scuola infanzia </oggetto>
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          <ragioneSociale>Centro Didattico BORGIONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Didattico BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>863.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>863.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n.7E del 22.11.2017 per acquisto materiale per piccola manutenzione giornaliera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02341650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.10</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>160.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n.3066 del 23-05-2017 per materiale facile consumo sostegno</oggetto>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>121.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>121.95</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fattura n.1475e del 26.04.2017 per rinnovo software Sidi Contabilità </oggetto>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.10e del 7.6.2017 per acquisto riparazione fotocopiatrice sc.media </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.8101000007 del 04-05-2017 Visita guidata </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97741190587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE FS ITALIANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97741190587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE FS ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.3 del 10.03.2017 materiale elettrico e cavi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02055340612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPEDIL S.R.L. MATERIALE EDILE-FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055340612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPEDIL S.R.L. MATERIALE EDILE-FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.28a2017 del 6.12.2017 per biglietti spettacolo del 15.12.2017 scuola infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06461520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06461520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.20174e32853 del 2.1.2017 per rinnovo abbonamento pais  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z311DC330B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA n.V3-9360 DEL 05.04.2017 per acquisto materiale facile consumo scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Didattico BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Didattico BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>211.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>211.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z331EEBD0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.116/b del 8.6.2017 per acquisto timbri e registri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z38201D318</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.30018846 del 03.10.2017 per acquisto carta e cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B1E22672</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.30016223 dell'11.04.2017 per acquisto carta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03695400964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>554.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D20098BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.17/e del 28.09.2017 per acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z421EB6A20</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.3_17 del 5.6.2017 per servizio guide visite a.s.2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93030160639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione luna di seta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93030160639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione luna di seta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2028.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2028.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C1D5CA27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2/e del 30.01.2017 per riparazione fotocopiatrice sharp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E1E4B59E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.VE051-8 DEL 21.04.2017 Visita guidata orto botanico  26.04.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MUSEALE "Musei delle Scienze agrarie"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MUSEALE "Musei delle Scienze agrarie"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4E1FDD679</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1/249 del 25.09.2017 per contratto assistenza hardware e software 01.02.2017 -01.02.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSYS TEAM S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06268691216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSYS TEAM S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.A17PAS0012681  del 31.10.2017 per rinnovo dominio sito</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.81 del 13.04.2017 " Compensi accessori"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05189480634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05189480634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.715E del 13.02.2017 per software 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.3/e  del14.02.2017 per riparazione fotocopiatrice lanier </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.313 del 20.02.2017 per acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>984.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>984.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z571FC2497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2896 del 11.09.2017 per acquisto materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>716.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>716.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z581FC8EC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.4196/pa del 15.09.2017 per acquisto materiale reintegro cassette pronto soccorso </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C1B83858</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.pa24/2017 per prestazione medico del lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02646760617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERAZZO FERNANDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02646760617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERAZZO FERNANDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D1E3C681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2/2017 del 21.04.2017 per visita guidata presso tenuta S.Bartolomeo Caiazzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516260617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE MARZIALE LE COLONNE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01516260617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE MARZIALE LE COLONNE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>632.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D1EE100B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale pubblicitario Progetto Bes</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F1E6BFE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.163/fe del 26.05.2017 Progetto Educhange</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07093530967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.E.S.E.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07093530967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.E.S.E.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z641ECBBBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.11/0005470 del 30.11.2017per decoro scuole belle CEMM8AA01E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D1D5BF70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1/e del 24.01.2017 per riparazione fotocopiatrice Ricoh</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>361.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z701C1E67A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.428b del 23.11.2016 per acquisto timbri e bandiere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.V3-3410 del 10-02-2017 per acquisto materiale facile consumo scuola infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Didattico BORGIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Didattico BORGIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.12/e del 3.7.2017 riparazione fotocopiatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B1ECBA1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.11/0005471 del 30.11.2017per decoro scuole belle CEAA8AA01A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30122.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C1ECBB5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.11/0003249 del 20.07.2017 per lavori di decoro CEEE8AA01G</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145360378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.C.L.A.T Soc.Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C20E2FBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.241PAdel 15.12.2017 per acquisto bandiere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serpone s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serpone s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7F1D120F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1085 del 28.02.2017 per materiale facile consumo infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F1D20F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1816 del 31.03.2017  per saldo materiale facile consumo sc.infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F1EB2835</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.99/b del25.05.2017per acquisto materiale esami di stato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02825290618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYNET s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802101EFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.3908 del 4.12.2017 per acquisto mareiale igienico e di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1362.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1362.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z811F25916</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.19 del 30.06.2017 materiale progetto musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02055340612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPEDIL S.R.L. MATERIALE EDILE-FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055340612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPEDIL S.R.L. MATERIALE EDILE-FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B1C1E5E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.16 del 24.01.2017 Progetto scuola in canto 408 biglietti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00299840637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00299840637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6528.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1C3C3AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.68 del 25.01.2017 per rinnovo licenza d'uso annuale software F24 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1CCFCA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.28 del 09.01.2017 per acquisto materiale igienico e di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>572.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D204616D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.18/e del 20.10.2017 per acquisto  cartucce stampante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F1DABD54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento  Amministrare la Scuola e Dirigere la scuola Anno 2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONE TORINO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONE TORINO  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F1DBB65E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.PA4  del 18.03.03.2017 per lavori di video sorveglianza e installazione telecamera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSSMRN73A11I306Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE di Tessitore Mariano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TSSMRN73A11I306Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE di Tessitore Mariano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z90187C8A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.12/PA del 06.02.2017 per saldo contratto assistenza software 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVGNR75D23F839F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SERVICE INFORMATICA DI G.CORVINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z931E3382F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.18 del 30.06.2017 per acquisto materiale laboratorio musicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02055340612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPEDIL TRASPORTI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055340612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPEDIL TRASPORTI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z951CF9FAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1086 del 28.02.2017 per materiale facile consumo classi quarte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2153F88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.23/e del 14.12.2017 per contratto assistenza tecnica macchinari ufficio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA51B31BC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1386 del 23.03.2017 per pagamento polizza assicurativa alunni e personale n.26357 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5978.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5978.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1D45666</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.27417051 del 22.05.2017 per viaggio di istruzione Friuli </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03262680618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNA NAVIGANTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03262680618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNA NAVIGANTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20586.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20586.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1CE0CBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.30014607 del 16.01.2017 per acquisto carta e materiale cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mondoffice S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>729.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>729.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21ECC8ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.3e del 30.05.2017 per acquisti  manutenzione ordinaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02341650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02341650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>685.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61DC329D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1815 del 31.03.2017 per acquisto materiale facile consumo sostegno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>351.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB61EE69B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.12/2017 del 7.6.2017  per noleggio server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO DEMETRIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01205280611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO DEMETRIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB920E3D3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.20/e del 24.11.2017 acquisto toner samsung</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB1B38F3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.292/E per spese di tenuta conto anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113530345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.27/e del 04.05.2017 per esami Cambrige</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01488610625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01488610625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3128.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3128.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.4/PA del13.11.2017  per acquisto materiale sportivo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLCNTN87E21B963F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCIA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLCNTN87E21B963F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCIA ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.9a2017 del 18.12.2017 per visita guidata villaggio varcador giorni 12 e 14 dicembre sc.primaria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90039000618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE EUGHENIOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90039000618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE EUGHENIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1655.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1655.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.6E del 9.10.2017 per acquisto materiale piccola manutenzione giornaliera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02341650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02341650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA1ED6372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.131 del 7.6.2017 per acquisto software segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05189480634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05189480634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>253.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.17 del 30.06.2017 materiale elettrico nuovi uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02055340612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPEDIL S.R.L. MATERIALE EDILE-FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02055340612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMPEDIL S.R.L. MATERIALE EDILE-FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCEB4247A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.13 del 8.5.2017 per noleggio bus visite guidate mese di marzo 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431070618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>May Tour di Maggio Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10801.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10801.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1D7EC49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1 del 2.3.2017 per acquisto utensileria piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02341650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02341650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD01C32B65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1 PA17 del  25.11.2016 per materiale pubblicitario FESRPON-CA-2015-502 AMBIENTI DIGITALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD2209DF63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.6596 del 30.11.2017 per acquisto materiale facile consumo scuola infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>961.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>961.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD520DC941</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.7367 del 15.12.2017 per acquisto materiale facile consumo sc. primaria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>442.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD91EB201C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO F.A.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD91EB21C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.03PA17 DEL 18.06.2017 per materiale pubblicitario progetto FAI  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085530610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREATIVE EFFECT  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA1E69395</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.21 del 13 maggio 2017 Spettacolo Museo di Pietrarsa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRNNNA75H47F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNO ANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNNNA75H47F839Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERNO ANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>456.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.3/6 del 8.5.2017 per visita degustazione e pranzo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRLGLG72E24A717H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA IL TEMPIO DI BARLOTTI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRLGLG72E24A717H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA IL TEMPIO DI BARLOTTI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>940.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>940.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01E17F23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.VE051-7 del 10.04.2017 Visita guidata Orto Botanico Portici Cl 1^ Sc.Media</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MUSEALE "Musei delle Scienze agrarie"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MUSEALE "Musei delle Scienze agrarie"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.1 del 14.02.2017 per pagamento n.89 quote ingresso spettacolo Pi..Pi...Pinocchio Teatro Comunale di Caserta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02918510617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MANSARDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02918510617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MANSARDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>485.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71CEA728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.889/inglese del 17.01.2017 per n.74 quote iscrizione concorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSSNGL49D29F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSSNGL49D29F704W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kangourou Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE816F3625</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO P.A.I.S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.11/e del 3.7.2017 acquisto toner samsung</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF1D7ED11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.2Edel 6.3.2017 materiale per piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02341650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02341650618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TAULETTA ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF1E78A70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.8101004543 del 11.07.2017 per spesse viaggio concorso bocconi Milano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>659.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>659.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF20DC86B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.727 del 1.12.2017 per rinnovo licenza software f24 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA E DIDATTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11DC06B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.17-PA del 17.03.2017 per attività didattica Viaggio nella preistoria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1793.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1793.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF61EEB3D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.9e del 7.6.2017 per riparazione fotocopiatrice infotech </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91D66698</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.4/e  del14.02.2017 per riparazione duplicatore </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9207CF9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.3 E del 27.10.2017 per acquisto citofoni 3 materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03207490610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOLUONGO CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03207490610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPOLUONGO CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOE1ED63C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90035560615</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.130 del 7.6.2017 per acquisto manuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05189480634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05189480634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA EDITORIALE PAGANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO  "DE AMICIS"</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n.8e del 7.6.2017 per acquisto toner </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PSSMNK72D53Z112O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMT di Passaretti Monika</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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